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   首页 > 内部审计 > 内审行业规定 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发第三批内部审计具体准则的通知
发文文号: 中内协发[2005]5号
发文部门: 中国内部审计协会
发文时间: 2005-3-9
实施时间: 2005-5-1
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 7124
评论人次: 1
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发文内容:
各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,各会员单位:
  为了规范内部审计的职业行为,促进内部审计法制化、规范化和科学化建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》,现将第三批内部审计具体准则(见附件)予以发布,自2005年5月1日起施行。
  各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,各会员单位应认真组织学习,加强宣传,以确保内部审计准则的全面贯彻与实施。
  附件:1.内部审计具体准则第16号──风险管理审计
  2.内部审计具体准则第17号──重要性与审计风险
  3.内部审计具体准则第18号──审计抽样
  4.内部审计具体准则第19号──内部审计质量控制
  5.内部审计具体准则第20号──人际关系
  二○○五年三月九日
 
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相关评论 / 法规有奖纠错 评论文责自负,不代表中国会计视野网站及其关联方的任何倾向或立场

旧评论(此处已关闭评论功能):
yxwlr995   2007年7月13日 +25金币
难道内部审计准则比较公共会计准则还有权威?不清楚。
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