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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
发文文号: 会协[2011]66号
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2011-10-11
实施时间: 2011-10-11
法规类型: 指导意见 内部会计控制制度
所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构
所属区域: 中国
阅读人次: 13364
评论人次: 12
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发文内容:

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
  附件:企业内部控制审计指引实施意见
  中国注册会计师协会
  二○一一年十月十一日

相关附件:
企业内部控制审计指引实施意见.pdf    
 
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相关评论 / 法规有奖纠错 评论文责自负,不代表中国会计视野网站及其关联方的任何倾向或立场

旧评论(此处已关闭评论功能):
biagi   2013年5月9日
立志高级会计的需要学习。
南柯梦   2012年7月12日
正在学习,相信对提高事务所的执业水平及企业的内控水平都很有帮助。
qingli108   2012年6月6日
我想学习学习,
shlarry   2012年4月24日
非常必要的文件,仅仅推动内控工作,而没有对应的独立监督检查,很容易流于形式。内审需要过渡到内控为基础的审计阶段了
lulu366   2012年1月20日
挺不错的,好好学习!
惊涛暗涌   2011年12月29日
学习一下啊
jilicat   2011年11月8日
非常好,值得学习。
园园   2011年11月6日
学习
jinxiumei   2011年11月1日
学习一下
 banminglong   2011年10月31日
变化有点大呵,一下子也看不过来
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