发文标题: 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会关于做好2010年省属企业内部审计工作的通知
发文文号:
发文部门: 浙江省国资委
发文时间: 2010-3-29
实施时间: 2010-3-29
法规类型: 国有资产管理
所属行业: 所有行业
所属区域: 浙江
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发文内容:
各省属企业、委直属各单位:
  按照我委“三化一推进”战略要求和2010年我委工作计划,为进一步加强和推进省属企业内部审计工作,省属企业要以“帮助组织增加价值”为最终目标,继续夯实内部审计工作基础,积极构建以风险管控为导向的服务型内部审计模式,充分发挥内部审计“免疫系统”功能,推动内部审计转型发展。现就2010年省属企业内部审计工作提出如下指导意见,请各单位结合工作实际贯彻执行。
  一、进一步加强内部审计机构和队伍建设
  省属企业要以充分发挥内部审计职能为目的,合理构建内部审计机构体系,充实内部审计人员力量。一是以整合集团内部审计资源为目标,推动全资与控股企业内部审计分支......
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相关附件:
附件1:20_**年度省属企业内部审计定期报告表.xls    
附件2:《20××年度省属企业内部审计定期报告表》填报说明.doc