发文标题: 中国人民保险公司稽核审计部关于印发《内部控制制度[系统]评审方案实施步骤》的通知
发文文号:
发文部门: 中国人民保险公司
发文时间: 1994-4-11
实施时间: 1994-4-11
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 金融证券、保险业
所属区域: 中国
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发文内容:
中国人民保险公司稽核审计部关于印发《内部控制制度(系统)评审方案实施步骤》的通知
  1994年4月11日,中国人民保险公司稽核审计部
  各省、自治区、直辖市分公司,计划单列市分公司,沈阳市人寿分公司,四川、大连、长沙、厦门寿险公司:
  鉴于市场经济其实质就是法制经济,用法规范企业的行为是市场经济的要求,而内部控制制度则是依法具体规范企业经营活动的自我约束,内部审计便是自我约束的重要机制和手续。按保发(94)36号文开发内部控制制度(系统)评价审计在保险系统还是首次,根据全国审计工作会议孙淑兰总经理的讲话精神,为了搞好内部控制制度(系统)的评价审计,现将评审方案的实施步骤......
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