发文标题: 关于印发《中国科学院内部审计处理规定》的通知
发文文号: 科发监字[2000]520号
发文部门: 中国科学院
发文时间: 2000-12-22
实施时间: 2001-1-1
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
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发文内容:
院属各单位:
  现将《中国科学院内部审计处理规定》印发给你们。请遵照执行。
  中国科学院监督审计局
  二○○○年十二月二十二日
  中国科学院内部审计处理规定
  第一条 为强化内部审计监督,规范内部审计行为,保证内部审计工作质量;进一步促进院属单位在开展知识创新工程试点过程中加强财务管理,保障事业健康有序发展,根据《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)、《中国科学院内部审计工作条例》特制定本规定。
  第二条 内部审计部门有权依照国家有关法律、法规和院的规定对审计事项作出评价,出具审计意见书;对违反国家法律、法规和院的规定的财务收支行为给予处......
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