发文标题: 浙江省审计厅关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见[试行]
发文文号: 浙审科[2018]61号
发文部门: 浙江省审计厅
发文时间: 2018-5-7
实施时间: 2018-5-7
法规类型: 内部审计
所属行业: 所有行业
所属区域: 浙江
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发文内容:

各市、县(市、区)审计局,省厅各处室、直属各单位:
  现将《浙江省审计厅关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。
  浙江省审计厅
  2018年5月7日

  浙江省审计厅关于进一步加强内部审计工作业务指导和监督的意见(试行)

  为深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号,以下简称《规定》)及《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》(审法发〔2018〕2号,以下简称《意见》)精神,进一步促......

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