发文标题: 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见
发文文号: 浙国资监督[2021]1号
发文部门: 浙江省国有资产监督管理委员会
发文时间: 2025-1-5
实施时间: 2025-1-5
法规类型: 内部审计 浙江 日常财务管理
所属行业: 所有行业
所属区域: 浙江
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发文内容:

各省属企业、委直属单位:
  为进一步推动省属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)等有关要求,现就深化省属企业内部审计监督工作,提出如下意见:
  一、总体要求
  (一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻......

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