发文标题: 上海市国有资产监督管理委员会关于对市政协十四届一次会议第0159号提案的答复函
发文文号: 沪国资委函[2023]86号
发文部门: 上海市国有资产监督管理委员会
发文时间: 2023-5-12
实施时间: 2023-5-12
法规类型: 内部审计 上海
所属行业: 所有行业
所属区域: 上海
阅读人次: 482
评论人次: 0
发文内容:

伍爱群委员:
  您提出的《关于加强我市内部审计工作助推国有企业高质量发展的建议》的提案收悉,经研究,现将办理情况答复如下:
  近年来,市国资委着力推进监管企业内部审计工作方面,主要做了以下工作:
  1.进一步加强内审制度和工作规范建设。2017年,市国资委修订《上海市国有企业内部审计管理办法》,明确本市国有企业健全内部审计制度,建立向党组织、董事会负责和定期报告的工作机制等总体要求,对内审组织体系、工作职责、工作程序和质量控制等做出具体规定。2020年,市国资委进一步制发《市国资委审计工作管理规范》《关于明确企业主要负责人分管内......

您需要登录来阅读本条法规。目前,我们对编辑时间超过15日的法规,需登录才可阅读。如有问题,请致电:021-69768000-68189(工作时间)