发文标题: 关于2013至2014年度内部审计科研课题招标的通知
发文文号:
发文部门: 审计署
发文时间: 2013-3-6
实施时间: 2013-3-6
法规类型: 内部审计
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
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发文内容:
各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团审计厅(局),国务院各部委、各直属机构审计局,中直管理局、中华全国总工会、武警总部审计局,中央直属企、事业单位,南京审计学院:
  经审定,2013至2014年度审计署面向社会公开招标内部审计科研课题共5项,现予以发布。课题及其主要研究内容如下:
  一、内部审计质量控制体系研究
  本课题主要研究内部审计质量控制体系的目标和内容,内部审计质量控制方法,目前内部审计质量控制存在的主要问题、影响因素,如何建立科学合理的质量控制指标体系,加强内部审计质量控制的对策措施等,对内部审计质量控制的实践提供指导。
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