发文标题: 关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
发文文号: 会协[2011]66号
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2011-10-11
实施时间: 2011-10-11
法规类型: 指导意见 内部会计控制制度
所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构
所属区域: 中国
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评论人次: 12
发文内容:

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
  附件:企业内部控制审计指引实施意见
  中国注册会计师协会
  二○一一年十月十一日

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相关附件:
企业内部控制审计指引实施意见.pdf