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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 安徽省审计厅关于印发2022年度内部审计工作要点的通知
发文文号: 皖审内审[2022]23号
发文部门: 安徽省审计厅
发文时间: 2022-2-17
实施时间: 2022-2-17
法规类型: 内部审计
所属行业: 所有行业
所属区域: 安徽
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发文内容:

各市、省直管县(市)审计局,厅机关各处室局,各省直单位内部审计机构:
  现将《安徽省2022年度内部审计工作要点》印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。
  安徽省审计厅
  2022年2月17日

  安徽省2022年度内部审计工作要点

  2022年内部审计工作的总体要求是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央及省各项决策部署,按照中共安徽省委审计委员会第四次会议要求,坚持稳中求进工作总基调,立足“审计监督首先是经济监督”的定位,加强内部审计与国家审计的协同,充分发挥内部审计基础性作用,以高水平内部审计工作助力服务保障安徽高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
  一、 强化组织领导,突出政治站位
  (一)持续强化理论武装。坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,认真落实习近平总书记关于加强内部审计工作的重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。
  (二)坚持党的全面领导。坚持和完善党组织领导内部审计工作的制度机制,加强上级单位内部审计机构对下级单位内部审计机构的指导、监督和管理,构建覆盖本部门本单位上下贯通、执行有力的组织体系,健全重大事项向党组织请示报告制度,全面落实本部门本单位党组织对内部审计工作领导的各项要求。
  (三)始终把稳政治方向。坚持以人民为中心发展思想,坚持改革创新和系统观念,不断提高贯彻新发展理念的能力和水平,始终围绕党和国家工作大局谋划、开展内部审计工作,把讲政治贯穿内部审计工作始终,始终确保内部审计工作政治方向正确。
  二、聚焦主责主业,切实履职尽责
  (一)政策落实跟踪审计。以贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府重大决策部署,促进政令畅通为目标,积极开展政策落实情况跟踪审计,将贯彻落实国家及省重大决策部署与本部门本单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行等情况的审计有机结合,做实政策落实跟踪审计项目。
  (二)财政财务收支审计。以推进规范财政财务管理为目标开展预算执行、重点专项资金、资产负债损益及其他财政财务收支等审计,及时揭示各类违规和管理不规范问题,促进规范预算管理,促进重点专项资金提质增效,促进提升财务管理水平和会计信息质量,提高经营管理绩效,实现资产保值增值。
  (三)内部控制审计。以检查并评价内部控制设计和运行的有效性和适宜性、促进完善内部控制体系、筑牢风险防线为目标,深化内部控制审计,持续关注内部控制与本部门本单位中长期发展规划的匹配度,及时揭示阻碍深化改革和风险防范等方面的机制障碍,推动完善内部控制运行体系。
  (四)风险管理审计。以审查组织风险管理架构的健全性和完整性、审查风险管理体系运行的有效性、评价风险管理效果为目标,进一步做好风险管理审计,注重统筹发展与安全、守住不发生重大风险底线,促进健全风险防控、预警、处置、问责的制度体系,推动完善风险防范和治理,增强竞争能力。
  (五)绩效审计。围绕本部门本单位发展目标及经营管理和业务活动,科学设置评价指标体系,深入开展绩效审计,重点关注资产和项目运行效益,推动盘活闲置资产和高效使用公共资金,促进国有资产合理配置、项目高效运行,促进提高收支项目和资源管理的经济性、效率性、效果性。
  (六)经济责任审计。以强化领导干部(人员)管理监督,履职尽责、担当作为为目标,围绕权力运行和责任落实,根据不同类别、不同级次、不同部门和单位领导人员的履职特点,深化对内部管理的领导干部(人员)经济责任审计,并贯彻落实好“三个区分开来”重要要求。
  (七)资源利用和环境保护审计。以加快推动绿色低碳发展,改善生态环境质量,提高资源利用效率为目标,加强对生态文明建设领域资源、资金、项目和相关政策落实情况的审计,重点关注本部门本单位负责的自然资源资产管理、污染防治攻坚战等重大任务落实情况,促进生态文明建设责任制更好落实。
  (八)境外审计。完善境外内部审计制度规定,健全境外审计工作机制。围绕本部门本单位贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“走出去”和“一带一路”建设决策部署,以维护境外公共资产安全,防范和化解境外投资风险为目标开展审计,助力保障境外公共资产安全、规范、高效运营。
  三、狠抓综合管理,促进提质增效
  (一)加强对内部审计工作的指导监督。认真落实《审计署关于内部审计工作的规定》《安徽省审计机关内部审计工作业务指导和监督暂行办法》等制度。积极构建研究型工作格局,开展相关专题调研和理论研究,加强内部审计统计数据的分析和应用,进一步提升对内部审计指导监督工作的针对性、实效性。
  (二)开展“争创先进内审机构 争当优秀内审人员”活动。在省直单位、省属企业、省属高校开展“争创先进内审机构、争当优秀内审人员”活动,充分激发和调动内部审计机构和从业人员干事创业的积极性、主动性、创造性,促进形成守正创新、担当作为的良好局面,加快推动我省内部审计工作高质量发展。
  (三)加强内部审计工作检查和社会审计报告核查。采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式,对指导监督对象内部审计制度建立健全和工作质量等情况进行检查。加强对行业自律组织的指导,促进其依法依规运行和作用发挥。依法稳步开展社会审计机构出具的相关报告的核查。
  (四)完善内部审计制度机制。依据新审计法等法律法规,落实党委政府及审计机关、行业主管部门的要求,对标学习沪苏浙内部审计工作,立足自身实际,建立健全和修订完善本部门本单位内部审计制度,形成覆盖各业务领域各工作环节的制度体系和工作机制,促进内部审计工作制度化、规范化。
  (五)拓展内部审计监督的广度和深度。科学规划,统筹协调,倡导“本级统领、上下结合、统一组织、协同作战”的管理方式,优化审计资源配置,积极推进跨层级跨区域审计或专项审计。注重与国家审计的衔接,利用好社会审计的力量,积极推进审计全覆盖,做到应审尽审,努力消除审计监督盲区。
  (六)强化内部审计质量管控。强化审计项目立项、方案编制、现场实施、报告出具等环节的质量管控,厘清各环节质量控制责任,构建全程化实时化管理模式,切实防范审计风险。准确界定内部审计机构与社会审计机构的责任,明确质量标准和管控措施,严格把控社会审计机构审计质量。
  (七)按时完成内部审计统计调查和备案工作。严格落实《审计署内部审计统计调查制度》,扎实开展内部审计统计调查工作,确保统计数据的完整性、准确性,及时报送统计数据;认真落实《安徽省内部审计工作备案管理办法(试行)》,优质高效做好本部门本单位内部审计的备案工作。
  (八)促进内部审计成果运用。坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,坚持揭示问题与推动解决问题相统一,推动建立健全审计查出问题整改长效机制。加强与纪检监察、内部巡察、组织人事等其他内部监督力量的贯通,增强协同效应,巩固和拓展审计整改成效。
  (九)加强大数据分析运用。充分运用现代信息技术开展审计,提升内部审计业务信息化支撑能力,探索创新审计技术方法,积极运用“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式,充分运用数据开展问题核查、评价判断和宏观分析。健全数据管理制度规范,提升数据管理水平,保障数据安全。
  (十)不断强化内部审计队伍建设。全面落实“立身立业立信”要求,完善内部审计职业教育培训体系,围绕审计技能和业务知识提升,重点培养能查能说能写本领,坚持查真相、说真话、报实情,坚持在审计一线实践锻炼,完善激励约束机制,强化廉政建设和作风建设,努力建设高素质专业化内部审计干部队伍。
  (十一)认真做好内部审计宣传工作。结合巩固拓展党史学习教育成果和深入学习宣传贯彻党的二十大精神,积极发掘内部审计机构和人员学习贯彻的良好举措、生动事例和特色亮点工作,加大宣传力度,创新宣传方式方法,及时传播内部审计工作好故事好声音,扩大影响力、树立好形象。

 
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