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   首页 > 会计法规 > 内部会计控制制度 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知[征求意见稿]》意见的函
发文文号: 财办会[2023]23号
发文部门: 财政部
发文时间: 2023-10-7
实施时间: 2023-10-7
法规类型: 内部会计控制制度
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 1908
评论人次: 0
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发文内容:

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:
  为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。现印发你们,请组织征求意见,并于2023年10月27日前将意见反馈财政部会计司,反馈意见材料中请注明联系人及联系方式。
  联系人:财政部会计司制度三处  米传军
  联系电话:010-61965143
  电子邮箱:nbkzbzwyh@163.com
  附件:
  1.关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)
  2.《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明
  财政部办公厅
  2023年10月7日

相关附件:
1. 关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿).pdf    
2. 《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》起草说明.pdf    
 
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