[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 金融证券 > 股市 > 证券其他法规 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于发布《证券公司内部审计指引》的通知
发文文号: 中证协发[2023]147号
发文部门: 中国证券业协会
发文时间: 2023-8-7
实施时间: 2024-1-1
法规类型: 证券其他法规 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 3542
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:

各证券公司:
  为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,根据《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强财会监督工作的意见》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定,中国证券业协会组织制定《证券公司内部审计指引》。《证券公司内部审计指引》已经协会第七届理事会第十五次会议表决通过,并经中国证监会备案,现予发布,自2024年1月1日起实施。
  附件:
  1.证券公司内部审计指引
  2.关于《证券公司内部审计指引》的起草说明
  中国证券业协会
  2023年8月7日

相关附件:
附件1:证券公司内部审计指引.pdf    
附件2:关于《证券公司内部审计指引》的起草说明.pdf    
 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
关于修改《证券公司集合资产管理业务实施细则》的决定 中国证券监督管 2013/6/26
天津市内部审计工作规定 天津市人民政府 2024/1/1
关于发布《证券业务示范实践第4号-证券公司同一业务同一 中证协发[2023] 2023/6/30
关于印发2020年内部审计理论研讨实施方案的通知 2020/2/10
西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《西安市 市国资发[2006] 2006/11/1
福建省注册会计师协会专家提示第21号--对利用内部审计人 福建省注册会计 2019/11/14
天津市审计局天津市人民政府国有资产监督管理委员会关于 2015/8/3
上海银保监局关于印发指定内审工作管理办法的通知 沪银保监通[202 2020/12/24
证券公司参与股指期货、国债期货交易指引[2022年修正] 2022/8/12
河北省国家税务局关于实行内部审计工作报告制度的通知 冀国税函[2000] 2000/3/7