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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 青岛市财政局青岛市审计局关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
发文文号:
发文部门: 青岛市财政局 青岛市审计局
发文时间: 2023-5-11
实施时间: 2023-5-11
法规类型: 行政事业单位财务法规 内部会计控制制度
所属行业: 所有行业
所属区域: 青岛
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发文内容:

各区(市)财政局,各区(市)审计局,市直各部门(单位):
  为进一步推进我市行政事业单位内部控制建设,做好2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《财政部关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2023〕6号)和我市《深入推进财政资金和公积金领域清廉建设的实施方案》(青财办〔2022〕2号)工作部署和有关要求,现就我市2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作有关事项通知如下:
  一、工作要求
  (一)提高政治站位,加强组织协调。各区(市)、各部门、各单位要切实提高政治站位,落实内部财会监督主体责任,积极推进单位内部控制体系建设和内部控制报告编报工作。各区(市)、各部门要切实加强对本地区(部门)内部控制报告编报工作的组织领导,完善工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层压实责任,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”,有序推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。同时做好内部控制报告与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调,确保同口径数据的协调一致性。
  (二)加强审核检查,提高编报质量。各单位应当根据2022年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效,以能够反映本单位内部控制真实情况的相关材料为支撑,科学准确编制本单位《2022年度行政事业单位内部控制报告》(见附件1)。加强内部控制报告审核工作,在内部控制报告中填报审核情况。未经审核的内部控制报告不得汇总上报。各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总审核,编制并报送《2022年度地区(部门)汇总内部控制报告》(见附件2)。各区(市)、各部门应当抽取一定比例的所属单位,对其内控报告的编报质量进行检查,重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性。
  (三)强化分析应用,做好问题整改。各区(市)、各部门应当积极开展本地区(部门)内部控制报告的专题分析、问题整改和成果应用工作,总结经验做法和取得成效,同时针对内部控制报告反映的有关问题,督促各单位及时制定整改措施,进一步完善内部控制体系。
  (四)落实保密责任,严守保密规定。各区(市)、各部门、各单位应当高度重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则,由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。涉及的敏感信息,通过单机版软件填报后,通过光盘等介质离线报送;严禁报送涉密信息。
  二、编报方式
  我市2022年度行政事业单位内部控制报告继续使用单机版软件报送。各区(市)、各部门、各单位可从财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在线服务”栏目中下载单机版软件,以及查阅内部控制报告单机版操作手册、演示视频、常见问题解答和审核说明。 如遇技术问题,可参考常见问题解答或拔打技术支持电话(400-119-9797转8)寻求帮助。填报完成后,从软件导出.jio格式文件作为电子报告,并生成word文档打印签章后作为纸质报告。
  三、报送要求
  各区(市)财政局应做好本地区内部控制报告的审核、汇总工作,市直部门应做好所属单位内部控制报告的审核、汇总工作,电子版报告拷贝优盘后连同纸质版一起报送市财政局。同时,各填报单位请注意在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。
  市直各部门单位务必于2023年6月20日前完成本部门及所属单位内部控制报告的审核和汇总,并将相关材料按时报送市财政局。无所属单位的一级预算单位需报送《2022年度行政事业单位内部控制报告》(附件1)的纸质报告(由单位主要负责人签章并加盖公章)、jio格式电子报告和word版电子报告。有所属单位的一级预算单位需报送《2022年度地区(部门)汇总内部控制报告》(附件2)纸质报告(由部门主要负责人签章并加盖公章)、jio格式电子报告和word版电子报告。
  各区(市)财政局要切实做好同级部门及乡镇(街道)内部控制报告的审核、汇总,并务必于2023年6月30日前向市财政局报送《2022年度地区(部门)汇总内部控制报告》(附件2)纸质报告(由主要负责人签章并加盖公章)、jio格式电子报告和word版电子报告。
  四、其他事项
  各区(市)财政局和市直各部门要加强组织,对以前年度未按要求报送的单位,要重点关注,督促其及时开展内部控制建设和编报工作。市财政局将对各区(市)、各部门2022年度内部控制报告编报工作情况予以通报。同时,将会同市审计局对内部控制建设优秀经验做法进行宣传推广,以促进行政事业单位内部控制规范实施效果不断提升。
  五、联系方式
  联 系 人:青岛市财政局会计处  牟宗凯 刘章潇
  联系电话:0532-85855505、85855872
  电子邮箱:qdczkjc@163.com
  地    址:青岛市市南区宁夏路208号903室
  青岛市审计局科教文卫处  李晨
  联系电话:0532-85819939
  附件:
  1.2022年度行政事业单位内部控制报告
  2.2022年度地区(部门)汇总内部控制报告
  青岛市财政局    青岛市审计局
  2023年5月11日

相关附件:
1.2022年度行政事业单位内部控制报告.doc    
2.2022年度地区(部门)汇总内部控制报告.doc    
 
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