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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 浙江省注册会计师协会关于发布《行政事业单位内部控制风险评估工作底稿[试行]》 的通知
发文文号: 浙注协[2022]165号
发文部门: 浙江省注册会计师协会
发文时间: 2022-12-16
实施时间: 2022-12-16
法规类型: 业务管理
所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构
所属区域: 浙江
阅读人次: 2364
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发文内容:
各会计师事务所、资产评估机构:
  为规范行政事业单位内部控制风险评估业务,提高全省注册会计师、资产评估行业专业服务水平,推动行政事业单位内部控制建设,我会制定了《行政事业单位内部控制风险评估工作底稿(试行)》(以下简称底稿),现予发布。
  本底稿旨在为会计师事务所和资产评估机构开展行政事业单位内部控制风险评估业务提供实务性指导,仅供省内注册会计师、资产评估师及相关从业人员在执业中参考使用,不具有强制性。会计师事务所和资产评估机构在执业中应注意结合具体业务特点灵活运用。
  实施中有何问题,请及时联系或反馈我会。联系人:卓逸潇,电话:(0571)85179573。
  附件:行政事业单位内部控制风险评估工作底稿(试行)
  浙江省注册会计师协会
  2022年12月16日
相关附件:
《行政事业单位经济活动风险评估工作底稿(试行)》.rar    
 
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