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   首页 > 金融证券 > 保险 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《保险资金运用内部控制指引》及应用指引的通知
发文文号: 保监发[2015]114号
发文部门: 中国保险监督管理委员会
发文时间: 2015-12-7
实施时间: 2015-12-7
法规类型: 保险
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 3282
评论人次: 0
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发文内容:

各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司:
  为进一步加强保险资金运用内部控制建设,提升保险机构资金运用内部控制管理水平,有效防范和化解风险,根据《中华人民共和国保险法》《保险资金运用管理暂行办法》及相关规定,我会制定了《保险资金运用内部控制指引》(Guidance for the Internal ntrol of Insurance Funds,简称GICIF)及《保险资金运用内部控制应用指引》(第1号-第3号)。现印发给你们,并将加强保险机构资金运用内部控制管理工作有关事项通知如下:
  一、保险资金运用内部控制是保险机构开展合规经营,保障保险资金安全的重要基础。保险机构应当根据《保险资金运用内部控制指引》及应用指引要求,建立健全保险资金运用内部控制制度并组织实施。
  二、保险机构聘请独立第三方审计机构开展年度外部审计工作时,应当对保险资金运用内部控制进行专项审计,并于每年4月30日前向中国保监会报送上一年度专项审计报告。
  三、第三方审计机构应当按照《保险资金运用内部控制指引》及应用指引要求开展保险资金运用内部控制审计业务,并接受中国保监会对该审计业务的质询和检查。第三方审计机构应当恪守审计职业道德,诚实守信,勤勉尽责,遵守保险行业相关协会业务规范。
  中国保监会将根据市场和监管需要,丰富和完善保险资金运用内部控制体系和标准,加强监管力度,充分发挥第三方审计作用,将审计结果作为保险机构投资管理能力要件、资金运用创新业务试点审慎性条件以及保险资金运用内控与合规计分评价事项。
  中国保监会
  2015年12月7日

相关附件:
附件_1.保险资金运用内部控制指引(GICIF).docx    
附件_2.保险资金运用内部控制应用指引第1号__银行存款.docx    
附件_3.保险资金运用内部控制应用指引第2号__固定收益投资.docx    
附件_4.保险资金运用内部控制应用指引第3号__股票及股票型基金.docx    
 
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