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   首页 > 内部审计 > 内审行业规定 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于征求审计档案工作、经济责任审计两项准则[征求意见稿]的意见的通知
发文文号:
发文部门: 中国内部审计协会
发文时间: 2015-11-27
实施时间: 2015-11-27
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 3188
评论人次: 0
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发文内容:

各级内部审计(师)协会、各内审机构及内审人员:
  为适应内部审计发展的需要,进一步完善内部审计准则体系,我会于2014年启动了审计档案工作、经济责任审计两项新准则的制订工作,目前已形成了征求意见稿(见附件)。
  请各相关单位积极组织内审人员提出意见和建议,并于2015年12月7日前将意见发至我会准则与学术部电子邮箱。我会将根据各方反馈意见对征求意见稿进行完善后正式发布。
  联系人:中国内部审计协会准则与学术部尤广辉
  电话:010-82199847
  电子信箱:sa.ciia@
  通讯地址:北京市海淀区中关村南大街4号,邮编100086
  附件:
  1、第XXXX号内部审计具体准则——审计档案工作(征求意见稿)
  2、第XXXX号内部审计具体准则——经济责任审计(征求意见稿)
  中国内部审计协会
  2015年11月27日

相关附件:
1:第XXXX号内部审计具体准则——审计档案工作(征求意见稿).pdf    
2:第XXXX号内部审计具体准则——经济责任审计(征求意见稿).pdf    
 
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