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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知
发文文号: 会协[2015]7号
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2015-2-5
实施时间: 2015-2-5
法规类型: 业务管理
所属行业: 社会服务业--会计师事务所等中介机构
所属区域: 中国
阅读人次: 7702
评论人次: 3
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发文内容:
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。
  使用中有何问题,请及时反馈我会。
  附件:企业内部控制审计问题解答
  中国注册会计师协会
  2015年2月5日
相关附件:
附件:企业内部控制审计问题解答.pdf    
 
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相关评论 / 法规有奖纠错 评论文责自负,不代表中国会计视野网站及其关联方的任何倾向或立场

旧评论(此处已关闭评论功能):
富语堂张晓颖   2017年5月13日
太棒啦,谢谢分享
lzqcpa110   2016年1月7日
好好学习
yyzz1234909   2015年2月28日
学习、学习、再学习