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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《2013年内部审计理论研讨实施方案》的通知
发文文号:
发文部门: 中国内部审计协会
发文时间: 2013-2-21
实施时间: 2013-2-21
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 4179
评论人次: 0
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发文内容:

各会员单位:
  现将《中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨实施方案》印发给你们,请结合实际情况认真组织实施。执行中如有问题,请与中国内部审计协会准则与学术部联系。
  附件:中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨实施方案
  中国内部审计协会
  2013年2月21日
  附件
  中国内部审计协会2013年内部审计理论研讨实施方案
  为了总结和交流实践中的先进经验,加强实务工作和理论研究的紧密结合,根据中国内部审计协会2013年工作计划,经研究,现对2013年内部审计理论研讨工作安排如下。
  一、理论研讨的内容
  2013年理论研讨的主题为“内部审计信息化”。本题目要求立足内部审计实践,认真总结近年来内部审计信息化采取的各项措施或开展的各项工作,理论联系实际,深入研究实践中的成熟经验和遇到的问题,探讨今后如何更好地开展内部审计信息化工作,进一步提升内部审计信息化水平。
  研讨的具体内容包括但不限于以下方面:内部审计信息化的发展现状与趋势;信息技术在内部审计领域的应用;信息资源的开发和利用;内部审计信息化平台的建立和优化;内部审计信息化风险应对;信息化审计人才队伍建设等。具体论文题目可参考上述内容自定。
  二、研讨组织要求
  (一)各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,中央部门和直属机构较多的企事业单位,要广泛宣传,认真部署,严格审核,保证研讨活动的质量。
  (二)各单位在开展研讨活动时要制定详细的研讨计划和实施方案,成立课题组,认真选题,深入调研,组织多种形式的研讨与交流,结合实际提出理论观点并加以分析论证,提交理论和实践意义较强的论文参加研讨。
  三、推荐论文的要求
  (一)各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,中央部门和直属机构较多的企事业单位推荐论文数量不超过5篇(多报的论文将被退回),其他单位推荐论文1篇。
  (二)报送的论文应符合《中国内部审计协会优秀论文评选办法》的规定,可登录中国内部审计协会网站()“学术”栏目查阅。
  (三)请各单位于2013年6月30日之前将论文报送中国内部审计协会准则与学术部。每篇论文要求报送2份纸质材料和1份电子文档(发送电子邮件至zhaona@)。
  四、评选组织奖的要求
  为鼓励各省、自治区、直辖市和计划单列市内部审计(师)协会,中国内部审计协会各分会,直属机构较多的中央部门和中央企事业单位积极组织开展研讨活动,中国内部审计协会设立组织奖,对严格组织、精心遴选、成果突出的单位予以表彰。参与评选的单位必须完整填写《优秀论文推荐表》(附后)并与论文一并报送。
  五、联系人及联系方式
  联 系 人:赵 娜
  联系电话:010—82199846
  电子邮箱:zhaona@
  通讯地址:北京市海淀区中关村南大街4号
  中国内部审计协会准则与学术部 邮政编码:100086
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