[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
我的法规 最新法规 点击最多  失效法规 资料下载 法规解读 下载绿色版 法规搜索
 法规分类
    Loading...
 热点专题
【企业会计准则】
CPA考试法规汇编(2015)
IPO相关法规
电子商务法规汇编(2014)
二手房买卖
公司法及司法解释汇编(2015)
会计专业技术资格考试法规汇编(2015)
借款担保法规专辑(2014)
境外上市相关法规
民间资本法规专辑(2014)
上海自贸区政策汇编(2014)
外汇管理法规(2014)
西部大开发
振兴东北
征收拆迁补偿法规专辑(2014)
 
   首页 > 财经相关法律法规 > 国有资产管理 >
法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 湖南省国有资产监督管理委员会关于报送企业内部审计2012年工作总结和2013年工作计划的通知
发文文号: 湘国资监督[2013]19号
发文部门: 湖南省国有资产监督管理委员会
发文时间: 2013-1-28
实施时间: 2013-1-28
法规类型: 国有资产管理 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 湖南
阅读人次: 5760
评论人次: 0
页面功能:
  • 加入收藏
  • 关闭
发文内容:

各监管企业:
  为总结监管企业内部审计工作的成绩和经验,不断强化企业内部监督与风险管控,指导企业内部审计工作,促进企业内部审计工作更加规范有效,提高企业经营管理水平,根据《湖南省国资委监管企业内部审计管理暂行办法》(湘国资监督〔2005〕55号)要求,企业2012年度内部审计工作总结和2013年工作计划须报省国资委备案。现将具体工作要求通知如下:
  1、请各企业认真做好2012年内部审计工作总结,既要肯定工作成绩,更要突出工作亮点,客观指出存在的问题和不足。同时,要结合自身工作实际,科学制定2013年企业内部审计工作计划,确保操作可行,并对企业下步内部审计工作提出建议。
  2、企业内部审计2012年工作总结和2013年工作计划相关材料将作为2013年度企业内部审计工作座谈会交流材料和评优的重要依据。请各企业按时报送,确保质量,于2013年2月28日前,将书面材料及电子版一并报我委监事会工作处。
  联系人:潘勇刚、刘维龙
  联系电话:0731-82211553、82211552
  E-mail:jshgzc@hngzw.gov.cn
  湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
  2013年1月28日

 
  • 加入收藏
  • 关闭
相关法规  
福建省注册会计师协会专家提示第21号--对利用内部审计人 福建省注册会计 2019/11/14
内蒙古自治区国资委监管企业内部审计管理暂行办法 2005/12/27
关于《内部审计质量评估》团体标准[征求意见稿]征求意见 2023/9/27
广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《广东省 2021/1/1
《中国注册会计师审计准则第1411号——考虑内部审计工作 2007/1/1
关于内部审计工作的规定 审计署令第11号 2018/3/1
环境保护部内部审计工作规定 环办[2011]117号 2011/12/8
关于发布《证券公司内部审计指引》的通知 中证协发[2023] 2024/1/1
上海银保监局关于印发指定内审工作管理办法的通知 沪银保监通[202 2020/12/24
关于2015至2016年度内部审计科研课题招标的通知 审办内发[2015] 2015/4/1