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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于印发《企业内部控制审计指南[征求意见稿]》的通知
发文文号: 会协[2011]47号
发文部门: 中国注册会计师协会
发文时间: 2011-8-23
实施时间: 2011-8-23
法规类型: 内审行业规定
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 7339
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发文内容:

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。
  联系人:中注协专业标准部陈龙伟
  电话:010-88250206
  传真:010-88250066
  电子邮件:standards@
  通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

相关附件:
企业内部控制审计指南征求意见稿.pdf    
 
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